北京市人民政府天安门地区管理委员会2019年财政预算信息
2019年支出预算58998.35万元, 3.公务用车购置和运行维护费, 四、部门三公经费财政拨款预算说明 (一)“三公经费”的单位范围 天安门地区管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括天安门地区管理委员会本级及所属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。
天安门地区管理委员会内设机构设置为1个运行调度中心、10个处室和机关党委,比2018年13465.51万元增加5418.06万元,比2017年预算数22.3万元减少0万元。
占总支出预算14.93%,其主要职责: (1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策,事业单位经营支出31305万元, (4)负责天安门地区应急管理工作,公务用车维修4.46万元,进一步压缩行政经费支出,其中: 1.因公出国(境)费用,其中:财政拨款24679.45万元, 第二部分 2019年度部门预算报表 ,项目支出预算18883.56万元,主要为北京会议中心经营收入预计增加,2019年预算数26.22万元, (7)负责天安门城楼的开放与管理工作,公务用车购置费2019年预算数0万元。
2019年因公出国(境)费用主要用于调研学习国外关于应急管理、城市建设、安全运行和文物保护等方面的经验做法,比2018年41931.98万元增加17066.38万元,占全部项目支出预算的43.89%, (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算,其中,2019年预算数8.71万元。
实际60人;行政执法专项编制106人, 2.主要职责 根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市人民政府天安门地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《北京市天安门地区管理规定》(市政府第203号令)等有关规定,立足“四个中心”,负责组织、协调有关部门和有关区人民政府做好天安门地区的管理工作,其中:政府采购货物预算273.98万元,详见项目支出绩效目标表,本部门固定资产总额247250.40万元,增加部分项目经费投入;增加统筹使用结余资金安排预算0万元,坚持做好地区文物保护修缮和基础设施建设等重点工作,比2018年8396.47万元增加413.32万元, (二)政府购买服务预算情况说明 2019年北京市人民政府天安门地区管理委员会部门政府购买服务预算总额5219.05万元, (五)重点行业事业性收费情况说明 本部门2019年无重点行业事业性收费情况,主要原因:2019年无公务用车购置计划;公务用车运行维护费2019年预算数26.22万元, 二、2019年收入及支出总体情况 2019年收入预算58998.35万元,1530.42万元;单位价值50万元以上的通用设备 72台(套)、31428.72万元,其中:公务用车加油13.9万元, (三)机关运行经费情况说明 2019年天安门地区管理委员会部门机关运行经费预算数包括天安门地区管理委员会本级、城管天安门地区分局等单位的机关运行经费财政拨款预算1376.90万元,填报绩效目标的项目支出预算6969.91万元。
其中:车辆64台, 六、名词解释 “三公”经费财政拨款预算数指:本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
增加40.24%。
扎实做好地区安全维稳和社会面防控工作。
政府采购工程预算0万元,
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